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【冬生谈税】(第八十一期)税务风险可防可控
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【冬生谈税】(第七十四期)税务风险的循环过程
【冬生谈税】(第八十二期)增值税立法:立法与改革的关系
【冬生谈税】(915期)反向开票系列之三:反向开票的程序
【冬生谈税】(第六十九期)税收征管有关问题:复议是前置还是后置
定向分红可以吗?有涉税风险吗?
【冬生谈税】(第六十三期)总局35号公告:非居民协定待遇之如何享受?
【冬生谈税】(174期)个税汇缴:专项附加扣除之住房贷款利息
【冬生谈税】(630期)企业所得税应税收入系列:视同销售收入
【冬生谈税】(第七十七期)税务风险的原因——客观原因
【冬生谈税】(第五十九期)总局35号公告:非居民协定待遇之非居民纳税人
【冬生谈税】(116期)应对疫情税收措施:个人所得税
【冬生谈税】(第五十一期)税务稽查:稽查的积极影响
【冬生谈税】(369期)资管产品管理人增值税:贷款利息收入
【冬生谈税】(291期)政策性搬迁税收问题:搬迁补偿收入免征增值税
【冬生谈税】(第七十八期)税务风险的原因——认识原因
【冬生谈税】(168期)总局公告20年第9号:二手车征收率及销售额的计算
【冬生谈税】(第七十一期)税收征管有关问题:纳税服务
【冬生谈税】(第十五期)增值税误区之八:开票才缴税
第七十三期:税务风险的特点
【冬生谈税】(146期)现金折扣:当事双方涉及的增值税和所得税
【冬生谈税】(第七十九期)税务风险的原因——管理原因
【冬生谈税】(第四十五期)合伙企业涉税问题:个人合伙人如何享受创投优惠? (1)
【冬生谈税】(298期)政策性搬迁税收问题:与所得税有关的搬迁收入与搬迁支出
【冬生谈税】(135期)重组涉税问题:特殊重组对股权或资产收购方的负面影响
【冬生谈税】(109期)征管新规:破产过程中的企业与管理人
【冬生谈税】(106期)征管新规:税款与滞纳金不再“配比”
【冬生谈税】(166期)个税汇缴:保险代理人佣金的个税扣缴
【冬生谈税】(113期)个人公益捐款:自分类所得扣除的方式
【冬生谈税】(第四十六期)合伙企业涉税问题:个人合伙人的“单算法”和“整算法”
【冬生谈税】(第四十八期)违约金增值税:全部终止合同
【冬生谈税】(448期)与共同富裕有关的税收问题:个人所得税问题及建议
【冬生谈税】(184期)与电子商务有关的增值税问题:平台优惠券
【冬生谈税】(第十二期)征税的三种情况:征税、免税、不征税
【冬生谈税】(第十七期)给走逃户画像
【冬生谈税】(396期)土增税预缴计税依据:两份文件的两个方法
【冬生谈税】(196期)《民法典》中的涉税问题:借款合同的涉税问题
【冬生谈税】(第十三期)限售股往事
【冬生谈税】(873期)常见税务执法文书之三:责令限期改正通知书
【冬生谈税】(139期)出口退税:提高退税率的作用
【冬生谈税】(632期)个人养老金系列:递延并降低个人所得税